Добрый день!
Был возврат товара от покупателя, который не является плательщиком НДС, наша компания применяет ОСНО.
Как правильно данный факт отразить в 1С 8.3?
Я сначала сделала документ возврат от покупателя и указала "без НДС" и при этом когда делаю Экспресс-проверку, программа ругается, мол, что-то неверно.....
Нашла мнение, что нужно на основании расходной накладной сформировать Корректировочный счет-фактуру
Так как все-таки верно?Помогите, пожалуйста, разобраться.
Буду благодарна за подробный алгоритм.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2561)
Конфигурация:
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.52.39) (http://xn-----6kcrdqbe9aedenbzech4b.ru.nds.monster/index.php?id=41279
Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2017. Все права защищены
(http://xn-----6kcrdqbe9aedenbzech4b.ru.nds.monster/index.php?id=41279
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ СТАЛКИВАЛСЯ???